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集团审计部召开内部审计知识宣讲会

来源:审计部 日期:2022-03-11 09:06:55
       在国家对国有资产监管力度日益加大、对内部审计工作愈加重视的情况下,为加强集团员工对内部审计的认识,提高内部审计意识,推动内部审计工作更好服务集团发展大局,3月4日,集团审计部举办“博览讲堂第二期——内部审计浅探”宣讲会。集团党委委员、纪委书记潘文虹出席宣讲会并作讲话,集团公司各部门、公司负责人及相关业务人员参加。
 
       潘文虹指出,集团审计部成立适逢其时,要借此契机提高集团员工对开展内部审计重要性、紧迫性、必要性的认识,确保内部审计有效发挥职能,促进集团高质量发展。
 
       潘文虹强调,集团全体员工在规范执行财经制度的同时,要增强风险管理意识,算经济账、政治账、长远账,要把所学所获运用到企业日常经营活动中去,立足本职岗位,把成本管控和风险控制结合,落实到每个工作环节,严谨、细致、高效地做好管理,向管理要效益。
 
       会上,集团审计部负责人作了题为《内部审计浅探》的审计知识宣讲,通过对内外部审计环境、“内部审计”的定义、内部审计行业标准及相关政策法规、内部审计机构的设置和职责、内部审计工作如何开展及和业务部门关系等内容的讲解,有效地提高了集团员工对内部审计工作的认识和理解,为内部审计工作的开展打下良好的基础。
 
       此次宣讲内容丰富、条理清晰,专业知识讲解深入浅出。参会人员表示,会后将进一步消化吸收,在部门和公司内部进行传达学习,为集团事业健康发展保驾护航!
 
宣讲会现场
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